Orden de Compra. Nº4083-722-SE22 "Servicio de Movilización Cesfan Cabrero NP Nº01 Programas "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-722-SE22
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 18-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización Cesfan Cabrero NP Nº01 Programas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4083-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 Programas del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ
Razón Social JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ
R.U.T. 6.823.731-9
Sucursal JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte68UnidadServicio de transporte adultos mayores y personas con movilidad reducida, CESFAM Cabrero.servicio de transporte, incluye chofer, combustible y gastos asociados al servicio, monto en pesos total por día $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760.000 $ 4.760.000
Total Neto $ 4.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.760.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.