Orden de Compra. Nº4083-859-AG22 "Artículos de Ferretería para el Cesfam de Monte Águila NP N°55, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-950-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-859-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería para el Cesfam de Monte Águila NP N°55, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-950-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 13001,51
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHÁVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101715
Cobre2UnidadMetro cobre 1/2"  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadAdhesivo PVC vinilit 250 cc  $ 4.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
30181504
Lavamanos1UnidadMonomando lavamanos  $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
23171509
Soldadura1UnidadSoldadura estaño  $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
40142317
Codo de tubería3UnidadCodo 40 MM. Sanitario  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31161705
Tuerca tapa1UnidadTapa gorro 1/2 HE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
23131507
Tela para lijar1UnidadLija metal N 100Lija metal N 100 $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783 $ 783
31163103
Conector de remolque1UnidadCapuchón de goma o conector 40/32  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
40142317
Codo de tubería4UnidadCodo 1/2 so so  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)3UnidadMetros PVC 40 MM SanitarioMetros PVC 40 MM Sanitario $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
40142317
Codo de tubería1UnidadCodo 1/2 so he  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTee 1/2 SO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadDesague 1 1/4 con rebalse  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
46171505
Llaves1UnidadLlave paso SO SO  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
12352310
Siliconas1UnidadSilicona blanca con fungi  $ 2.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523 $ 2.523
30181504
Lavamanos1UnidadSifon lavamanos1 1/4  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
15111505
Butano2UnidadGas Butano  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
Total Neto $ 68.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.002
TOTAL OC $ 81.431


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.888.175-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.