Orden de Compra. Nº
4083-859-AG22
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Artículos de Ferretería para el Cesfam de Monte Águila NP N°55, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-950-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4083-859-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de Ferretería para el Cesfam de Monte Águila NP N°55, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-950-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Facturación
Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna
Cabrero
Impuesto
13001,51
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHÁVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101715
Cobre
2
Unidad
Metro cobre 1/2"
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.572
$ 8.572
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad
Adhesivo PVC vinilit 250 cc
$ 4.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.665
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Monomando lavamanos
$ 10.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.630
$ 10.630
23171509
Soldadura
1
Unidad
Soldadura estaño
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
40142317
Codo de tubería
3
Unidad
Codo 40 MM. Sanitario
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31161705
Tuerca tapa
1
Unidad
Tapa gorro 1/2 HE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
Lija metal N 100
Lija metal N 100
$ 783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 783
$ 783
31163103
Conector de remolque
1
Unidad
Capuchón de goma o conector 40/32
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
40142317
Codo de tubería
4
Unidad
Codo 1/2 so so
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
3
Unidad
Metros PVC 40 MM Sanitario
Metros PVC 40 MM Sanitario
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
40142317
Codo de tubería
1
Unidad
Codo 1/2 so he
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Tee 1/2 SO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
Desague 1 1/4 con rebalse
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.891
$ 1.891
46171505
Llaves
1
Unidad
Llave paso SO SO
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
12352310
Siliconas
1
Unidad
Silicona blanca con fungi
$ 2.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.523
$ 2.523
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Sifon lavamanos1 1/4
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
15111505
Butano
2
Unidad
Gas Butano
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
Total Neto
$ 68.429
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.002
TOTAL OC
$ 81.431
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.888.175-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.