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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4083-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de Suministro de Agua Purificada NP N°1019, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
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R.U.T. |
69.151.002-6 |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
638590 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hidrosur E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE AGUAS PURIFICADAS FRANCO BALIC E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.041.204-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hidrosur E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Unidad | Convenio de Suministro de Agua Purificada con 16 dispensadores | 1000 Bidones de 20 litro Valor por Bidón $3.361 mas Iva
16 Valor por dispensador (COMODATO SIN COSTO) |
$ 3.361.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361.000
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$ 3.361.000
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Total Neto
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$ 3.361.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.590
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$ 3.999.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.