Orden de Compra. Nº
4083-972-AG21
"
Artículos de ferretería OP N°1036, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-633-COT21
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4083-972-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de ferretería OP N°1036, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-633-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Facturación
Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna
Cabrero
Impuesto
9668,53
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
1
Unidad
Sierra p/metal 12
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
23171509
Soldadura
1
Unidad
Soldadura estaño metro
$ 11.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.832
$ 11.832
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
Tee 3/4 x 3/4 x 1/2
$ 736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.472
$ 1.472
11101715
Cobre
6
Unidad
Metro cobre 1/2 m
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
12352310
Siliconas
1
Unidad
Silicona blanca 300
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Tee 110x75 sant.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
31201602
Pastas
1
Unidad
Pasta punción 1,6KG
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
4
Unidad
Ter 1/2 HI - 50 BC
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
Tee 50 1/2 BR
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Tee 50mm sanit.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
40142604
Codos de tubo
12
Unidad
Codo 1/2 50 - 50 BR
Codo 1/2 50 - 50 BR
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.796
$ 5.796
40142604
Codos de tubo
8
Unidad
Codo 3/4 5´ 5 BCE
Codo 3/4 5´ 5 BCE
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 50.887
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.669
TOTAL OC
$ 60.556
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.888.175-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.