Orden de Compra. Nº4084-1-SE14 "AIRE ACINDICIONADO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4084-1-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2014
Nombre de la Orden de Compra AIRE ACINDICIONADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
R.U.T. 61.941.100-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
R.U.T. 61.941.100-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 33820
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A
R.U.T. 96.934.240-5
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101605
Protectores de ventilador o accesorios1Unidad Internacional   $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
Total Neto $ 178.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.820
TOTAL OC $ 211.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.