Orden de Compra. Nº4084-56-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4084-56-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
R.U.T. 61.941.100-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 del sistema CGU ARMADA DE CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
R.U.T. 61.941.100-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 18900
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre5 (960494 )OVEROL PROSAFE BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO TALLA XL 977494(960494) OVEROL PROSAFE BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO TALLA XL; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.325
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (990625 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (1321626 )BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 4 UNIDAD 1347734(1321626) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 4 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720 $ 11.720
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (914299 )BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD 929299(914299) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex5 (915103 )LÁTEX TRICOLOR BLANCO PERFECTO 3785 CC 930103(915103) LÁTEX TRICOLOR BLANCO PERFECTO 3785 CC; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.850 $ 58.850
Total Neto $ 99.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.900
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 118.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.