Orden de Compra. Nº4084-7-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4084-7-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
R.U.T. 61.941.100-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO
R.U.T. 61.941.100-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carelis
Razón Social LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ
R.U.T. 10.078.166-2
Sucursal carelis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados180 (1381616 )BUS HIGER H-7929 VALOR POR KILÓMETRO 1408116(1381616) BUS HIGER H-7929 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 144.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por la Ley de Fondos rotativos de Abastecimiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile (Ley N° 16.256)

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.