Orden de Compra. Nº
4085-1000-SE11
"
MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS (S OC 520)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1000-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS (S OC 520)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
5848,32773108086
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial El Dial
Razón Social
LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T.
6.013.408-1
Sucursal
Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
10
Unidad
TARUGOS PLASTICOS Nº6
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170
$ 168
31161502
Tornillos de anclaje
10
Unidad
TORNILLOS ROSCALATAS DE 2"
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290
$ 294
31161502
Tornillos de anclaje
6
Unidad
TORNILLOS ROSCALATAS DE 1 1/2"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 151
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CEMENTO DE 6mm
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
27112004
Palas
4
Unidad
PALAS HOYERAS CON MANGO
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.176
$ 21.176
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA FE DE 6mm
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
12352310
Siliconas
1
Tubo
SILICONA HENKEL TRANSPARENTE
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
46181504
Guantes protectores
1
Par
GUANTES CABRITILLA
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
40142115
Tubería de plástico
3
Metro Lineal
CAÑERIA PVC HIDRAULICO DE 50mm
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
23131507
Tela para lijar
1
Pliego
LIJA FE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
PEGAMENTO VINILIT PVC MEDIANO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 30.781
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.848
TOTAL OC
$ 36.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.