Orden de Compra. Nº4085-1000-SE11 "MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS (S OC 520)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1000-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS (S OC 520)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 5848,32773108086
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared10UnidadTARUGOS PLASTICOS Nº6  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 168
31161502
Tornillos de anclaje10UnidadTORNILLOS ROSCALATAS DE 2"  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 294
31161502
Tornillos de anclaje6UnidadTORNILLOS ROSCALATAS DE 1 1/2"  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 151
27112801
Brocas1UnidadBROCA CEMENTO DE 6mm  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27112004
Palas4UnidadPALAS HOYERAS CON MANGO   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.176 $ 21.176
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE DE 6mm  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
12352310
Siliconas1TuboSILICONA HENKEL TRANSPARENTE   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES CABRITILLA   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
40142115
Tubería de plástico3Metro LinealCAÑERIA PVC HIDRAULICO DE 50mm  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
23131507
Tela para lijar1PliegoLIJA FE  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO VINILIT PVC MEDIANO   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 30.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.848
TOTAL OC $ 36.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.