Orden de Compra. Nº
4085-1008-SE13
"
MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFIC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1008-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
25993,2773108581
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios
6
Unidad
CHALECOS REFLECTANTES
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.582
$ 9.580
10191509
Insecticidas
1
Unidad
OXICLORURO DE COBRE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
GOTITA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADO ODIS GRANDE
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
47131615
Escobillones
4
Unidad
BARRE HOJAS C/MANGO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.765
27111902
Limas
1
Unidad
LIMA MOTOSIERRA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes
2
Unidad
SACOS PINTACAL
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.471
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
6
Unidad
MASCARILLAS CON FILTRO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
46181504
Guantes protectores
42
Par
PARES DE GUANTES ENGOMADOS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.752
$ 31.765
31211904
Brochas
6
Unidad
RODILLOS CHIPORRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
46181504
Guantes protectores
10
Par
PARES DE GUANTES DE CABRITILLA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
27112103
Abrazaderas
4
Unidad
ABRAZADERAS 2 1//2
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
13111016
Polietileno
8,5
kilogramo
KILOS DE POLIETILENO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.289
$ 14.286
Total Neto
$ 136.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.993
TOTAL OC
$ 162.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.