Orden de Compra. Nº4085-1008-SE13 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1008-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 25993,2773108581
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios6UnidadCHALECOS REFLECTANTES  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.580
10191509
Insecticidas1UnidadOXICLORURO DE COBRE  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadGOTITA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
46171501
Candados3UnidadCANDADO ODIS GRANDE  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
47131615
Escobillones4UnidadBARRE HOJAS C/MANGO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
27111902
Limas1UnidadLIMA MOTOSIERRA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes2UnidadSACOS PINTACAL  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per6UnidadMASCARILLAS CON FILTRO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
46181504
Guantes protectores42ParPARES DE GUANTES ENGOMADOS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.752 $ 31.765
31211904
Brochas6UnidadRODILLOS CHIPORRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
46181504
Guantes protectores10ParPARES DE GUANTES DE CABRITILLA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERAS 2 1//2  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
13111016
Polietileno8,5kilogramoKILOS DE POLIETILENO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.289 $ 14.286
Total Neto $ 136.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.993
TOTAL OC $ 162.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.