Orden de Compra. Nº
4085-1014-SE10
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MATERIALES PARA MANTENCIONES ELECTRICAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1014-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIONES ELECTRICAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
5176,33245
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial El Dial
Razón Social
LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T.
6.013.408-1
Sucursal
Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
LLAVE FRANCESA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211502
Pinturas de base acuosa
0,5
Litro
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
11151510
Fibras vegetales
10
Metro Lineal
LIENZA DE 4 MM
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA EXCELSIOR DE 1 1/2"
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
AGUARRAS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
31161608
Tirafondos
2
Unidad
PERNOS TIRAFONDOS DE 1/2 X 2" CON GOLILLAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
11151510
Fibras vegetales
12
Metro Lineal
LIENZA DE POLIPROPILENO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
39101610
ampolletas de filamento
8
Unidad
AMPOLLETAS DE 100 W PHILLIPS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.624
$ 2.622
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO ODIS MEDIANO
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
24121802
Latas de pintura o barniz
0,5
Litro
BARNIZ
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
15121902
Grasa
1
kilogramo
GRASA DE RODAMIENTOS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
30181503
Duchas
2
Unidad
DUCHAS PLASTICAS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
Total Neto
$ 27.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.176
TOTAL OC
$ 32.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.