Orden de Compra. Nº4085-1014-SE10 "MATERIALES PARA MANTENCIONES ELECTRICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1014-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIONES ELECTRICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 5176,33245
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE FRANCESA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211502
Pinturas de base acuosa0,5LitroESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
11151510
Fibras vegetales10Metro LinealLIENZA DE 4 MM  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR DE 1 1/2"  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31161608
Tirafondos2UnidadPERNOS TIRAFONDOS DE 1/2 X 2" CON GOLILLAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
11151510
Fibras vegetales12Metro LinealLIENZA DE POLIPROPILENO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
39101610
ampolletas de filamento8UnidadAMPOLLETAS DE 100 W PHILLIPS  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.622
46171501
Candados1UnidadCANDADO ODIS MEDIANO  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
24121802
Latas de pintura o barniz0,5LitroBARNIZ  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
15121902
Grasa1kilogramoGRASA DE RODAMIENTOS  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
30181503
Duchas2UnidadDUCHAS PLASTICAS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
Total Neto $ 27.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.176
TOTAL OC $ 32.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.