Orden de Compra. Nº4085-1025-SE13 "MATERIALES ASEO PARA JUZGADO POLICIA LOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1025-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO PARA JUZGADO POLICIA LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 55974
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250GRS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO BALLERINA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131816
Desodorantes10UnidadLISOFORM AEROSOL  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO CLORINDA LITRO  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA BLEM 900  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111704
Papel higiénico60UnidadHIGIENICO CONFORT 50 METROS  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA PAPEL NOVA CLASICA  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
10191509
Insecticidas20Unidad   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 70X 90  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadLIMPIA PISOS POETT 900 CC  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadPATO PURIFIX  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131829
Productos de limpieza del baño30UnidadPASTILLAS INODORO AROM   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF CREMA 750CC  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES GOMA VIRUTEX  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS GATILLO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadGEL PARA MANOS 360 ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS SACUDIR AMARILLO 40 X 45 CMS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131810
Productos para lavar platos10UnidadQUIX 750CC  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
53131606
Desodorantes15UnidadDESODORANTES AMBIENTALES POET  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 294.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.974
TOTAL OC $ 350.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.