Orden de Compra. Nº
4085-1039-SE11
"
MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 545)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1039-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 545)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
92909,9999998983
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DE GOMA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
46181504
Guantes protectores
25
Par
GUANTES DE CABRITILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.525
$ 52.521
46181504
Guantes protectores
45
Par
GUANTES ANTICORTE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
46181503
Trajes de trabajo protectores
15
Unidad
TRAJES DE AGUA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.155
$ 49.160
30103601
Vigas de madera
60
Unidad
LISTONES 2x2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.462
11121603
Troncos
2
Unidad
POLINES 3 a 4
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.941
31151804
Alambre para grapar
0,15
kilogramo
ALAMBRE NEGRO Nº 14
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176
$ 176
30103605
Tablas de madera
125
Unidad
TAPAS 1 x 4
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.529
30101915
Carrete de plástico
3
Unidad
BOBINA PLASTICO
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.571
$ 8.571
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero
8
Par
BOTAS PARA EL AGUA
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.312
$ 77.311
46181504
Guantes protectores
75
Par
GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.850
$ 59.874
46181504
Guantes protectores
75
Par
GUANTES ENGOMADO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.850
$ 59.874
Total Neto
$ 489.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.910
TOTAL OC
$ 581.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.