Orden de Compra. Nº4085-1039-SE11 "MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 545) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1039-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 545)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 92909,9999998983
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE GOMA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
46181504
Guantes protectores25ParGUANTES DE CABRITILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.521
46181504
Guantes protectores45ParGUANTES ANTICORTE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
46181503
Trajes de trabajo protectores15UnidadTRAJES DE AGUA   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.160
30103601
Vigas de madera60UnidadLISTONES 2x2  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.462
11121603
Troncos2UnidadPOLINES 3 a 4  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
31151804
Alambre para grapar0,15kilogramoALAMBRE NEGRO Nº 14  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
30103605
Tablas de madera125UnidadTAPAS 1 x 4  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.529
30101915
Carrete de plástico3UnidadBOBINA PLASTICO   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero8ParBOTAS PARA EL AGUA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.312 $ 77.311
46181504
Guantes protectores75ParGUANTES GOMA LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.874
46181504
Guantes protectores75ParGUANTES ENGOMADO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.874
Total Neto $ 489.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.910
TOTAL OC $ 581.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.