Orden de Compra. Nº4085-1040-SE11 "MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. OBRAS (S OC 547)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1040-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. OBRAS (S OC 547)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 24141,1764705577
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10CajaCLIP TORRE  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849
44122104
Clips para papel5CajaCAJAS ACOCLIPS SELLOFICE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44122019
Cajas de archivo o accesorios25CajaARCHIVO PRISSA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS CON ACOCLIP HAND   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS CARTON HAND   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1UnidadTAMPON STEPHENS   $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES OFICIO AUCA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA COLON   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
60121501
Rotuladores de base acuosa5UnidadPLUMON PIZARRA ARTEL   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.017
44121705
Portaminas5UnidadPORTAMINA 0,7 MAS MINA 0,7  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.244
44103503
Resortes o lomos de encuadernación2UnidadLOMOS COLOR ARCHIVADOR   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices50UnidadLAPICES BIC AZUL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadNOTAS ADHESIVAS TORRE  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES SELLOFICE   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.697
14111514
Bloques para mensajes5UnidadBLOCK APUNTES OFICIO COLON   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA COLON   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMA CARTA BOREAL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12ResmaRESMA OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.148 $ 29.143
44122010
Divisores5TiraCOLORES BANDERAS SEPARADORES   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
44121904
Rellenos de tinta2FrascoTINTAS TAMPON STEPHENS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 127.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.141
TOTAL OC $ 151.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.