Orden de Compra. Nº4085-1048-SE11 "MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 548) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1048-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 548)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 64919,3277310369
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado3BolsaCLAVOS DE ZINC  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
39121711
Entubación21UnidadCANAL GALVANIZADA DE 3 mts.  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.770 $ 91.765
27112801
Brocas5UnidadBROCAS METAL DE 3,5 mm  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
31162606
Ganchos en J10UnidadGANCHOS CANAL   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
39121711
Entubación2UnidadBAJADAS GALVANIZADAS   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
39121711
Entubación5UnidadBOQUILLAS GALVANIZADA  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS DE 2 1/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30102215
Plancha de plástico3PlanchaPLANSA TRANSPARENTE DE 2,5 mts.   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
11101719
Cinc44PlanchaZINCALUM ACANALADO 0,35x2,5 mts.  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.672 $ 199.664
12352310
Siliconas3TuboSILICONA SIKAFLEX 11FC  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
Total Neto $ 341.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.919
TOTAL OC $ 406.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.