Orden de Compra. Nº
4085-1058-SE11
"
MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES (S OC 531)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1058-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES (S OC 531)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-149-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
6461,59663864267
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Repuestos Santos Ltda.
Razón Social
SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA
R.U.T.
77.834.100-k
Sucursal
Repuestos Santos Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados
1
Unidad
CAMARA GOODYEAR 7.50x16
$ 22.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.689
$ 22.689
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZADERAS PLASTICAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44103004
Fusibles
6
Unidad
FUSIBLES
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354
$ 353
39101610
ampolletas de filamento
3
Unidad
AMPOLLETAS GLOBO GRANDE
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Rollo
HUINCHA AISLADORA 3 M MEDIANA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
PERNOS DE 1 1/4" CON TUERCA Y GOLILLA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
44103004
Fusibles
1
Unidad
RELAY BOSCH DE 24 V.
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
26121605
Cable para automóviles o aviación
4
Metro Lineal
CABLE ELECTRICO.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
44103004
Fusibles
1
Unidad
FLASHER DE 24V.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
Total Neto
$ 34.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.462
TOTAL OC
$ 40.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.