Orden de Compra. Nº4085-1070-SE18 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE NAVIDAD AÑO 2018 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°388 (DIDECO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1070-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE NAVIDAD AÑO 2018 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°388 (DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema 05.19.01.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 228795,72
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alberto
Razón Social Luis Alberto Briones Araice
R.U.T. 6.729.176-K
Sucursal Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados300UnidadNÉCTAR LIGHT ( NARANJA, DURAZNO, FRUTILLA, ETC.) 1,5 LITROS WATT'S  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadQUEQUE 225 GRS.  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
50181903
Galletas simples saladas105UnidadGALLETAS DE MANTEQUILLA 140 GRS.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.690 $ 39.690
50181905
Galletas dulces o pastelitos105UnidadGALLETAS DE CHOCOLATES RELLENAS CON CREMA 120 GRS.  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.125 $ 34.125
50181905
Galletas dulces o pastelitos104UnidadGALLETAS PARA HELADOS ALTEZA 140 GRS.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.320 $ 60.320
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes56UnidadSOBRE SABORIZANTE PARA LECHE SABOR CHOCOLATE 700 GRS. (MILO)  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.032 $ 207.032
50202311
Bebidas300UnidadBEBIDA LIGHT/ZERO 3 LITROS COCA-COLA  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.200 $ 451.200
Total Neto $ 1.267.567
Descuento $ 63.379
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.796
TOTAL OC $ 1.432.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.