Orden de Compra. Nº4085-1074-SE15 "DEMARCACIÓN PASOS CEBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1074-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2015
Nombre de la Orden de Compra DEMARCACIÓN PASOS CEBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-25-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 304473,86
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10UnidadOLEO VERDE TREVOL  $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
86131502
Pintura4UnidadGALONES ESMALTE NEGRO  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
86131502
Pintura12UnidadBROCHAS 2 1/2  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
86131502
Pintura4UnidadLITROS DILUYENTE  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS 2"  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
31211904
Brochas10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18"  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
31211904
Brochas6UnidadTINETAS ALTO TRAFICO AL AGUA  $ 55.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.128 $ 334.128
86131502
Pintura12UnidadBROCHAS 3"  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
86131502
Pintura14Unidad InternacionalTINETAS ALTO TRAFICO C/DILUYENTE  $ 68.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.346 $ 962.346
Total Neto $ 1.602.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.474
TOTAL OC $ 1.906.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.