Orden de Compra. Nº
4085-1074-SE15
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DEMARCACIÓN PASOS CEBRAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1074-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
DEMARCACIÓN PASOS CEBRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-25-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
304473,86
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial El Dial
Razón Social
LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T.
6.013.408-1
Sucursal
Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
10
Unidad
OLEO VERDE TREVOL
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.000
$ 178.000
86131502
Pintura
4
Unidad
GALONES ESMALTE NEGRO
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
86131502
Pintura
12
Unidad
BROCHAS 2 1/2
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
86131502
Pintura
4
Unidad
LITROS DILUYENTE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHAS 2"
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18"
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
31211904
Brochas
6
Unidad
TINETAS ALTO TRAFICO AL AGUA
$ 55.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.128
$ 334.128
86131502
Pintura
12
Unidad
BROCHAS 3"
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
86131502
Pintura
14
Unidad Internacional
TINETAS ALTO TRAFICO C/DILUYENTE
$ 68.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 962.346
$ 962.346
Total Neto
$ 1.602.494
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 304.474
TOTAL OC
$ 1.906.968
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.