Orden de Compra. Nº
4085-109-SE13
"
Materiales para mantención Gimnasio Municipal.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-109-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantención Gimnasio Municipal.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
47005,0420166408
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
KILOS DE CLAVOS 2-1/2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211603
Pintura secante
4
Galón
Galones (pintura)alto tráfico rojo
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.864
$ 63.866
31211603
Pintura secante
4
Galón
Galones (pintura) alto trafico amarillo
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.948
$ 73.950
31211603
Pintura secante
4
Galón
Galones (pintura) alto trafico blanco
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.948
$ 73.950
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
Rodillos 4"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
Rodillos 18"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
31211904
Brochas
4
Unidad
Brochas 2 1/2"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31201517
Cinta para empaquetar
16
Unidad
Cinta maskin grande
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.816
$ 18.824
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
Cinta maskin chica
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
11121610
Maderas duras
10
Unidad
Listones 2X1
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 247.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.005
TOTAL OC
$ 294.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.