Orden de Compra. Nº4085-109-SE13 "Materiales para mantención Gimnasio Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-109-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención Gimnasio Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 47005,0420166408
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoKILOS DE CLAVOS 2-1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211603
Pintura secante4GalónGalones (pintura)alto tráfico rojo  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.866
31211603
Pintura secante4GalónGalones (pintura) alto trafico amarillo  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.950
31211603
Pintura secante4GalónGalones (pintura) alto trafico blanco  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.950
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos 4"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos 18"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
31211904
Brochas4UnidadBrochas 2 1/2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31201517
Cinta para empaquetar16UnidadCinta maskin grande  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.824
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCinta maskin chica  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
11121610
Maderas duras10UnidadListones 2X1  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 247.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.005
TOTAL OC $ 294.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.