Orden de Compra. Nº4085-11-SE19 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "DÍA DE CAMPO" ORGANIZADA POR PRODESAL, S.C.N°8 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-11-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "DÍA DE CAMPO" ORGANIZADA POR PRODESAL, S.C.N°8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 19558,98
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alberto
Razón Social Luis Alberto Briones Araice
R.U.T. 6.729.176-K
Sucursal Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2UnidadTÉ CAJA 100 UNIDADES CLUB  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadAZÚCAR IANSA   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
50201706
Café2UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GRS. NESCAFE   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
48101806
Moldes para pasteles o empanadas de uso comercial2UnidadQUEQUE 225 GRS.  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS DE MANTEQUILLA 140 GRS.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadNÉCTAR LIGHT (NARANJA, DURAZNO, FRUTILLA, ETC.) 1,5 LS WATS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
50181901
Pan fresco2UnidadPAN DE MOLDE BLANCO IDEAL   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10UnidadLÁMINAS JAMÓN ACARAMELADO KG.  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS DE CHOCOLATES RELLENAS CON CREMA 120 GRS.  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975 $ 975
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS PARA HELADO ALTEZA 140 GRS.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate5UnidadSOBRE SABORIZANTE PARA LECHE SABOR CHOCOLATE 700 GRS (MILO)  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.485 $ 18.485
24121803
Latas de bebida2UnidadBEBIDA LIGHT/ZERO 3LTS COCA-COLA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
50181901
Pan fresco10UnidadKL. PAN DE HALLULLA   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
50131801
Queso natural10UnidadQUESO LAMINADO 30 LAMINAS 500 GRS.  $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700
Total Neto $ 108.360
Descuento $ 5.418
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.559
TOTAL OC $ 122.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.