Orden de Compra. Nº
4085-11-SE19
"
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "DÍA DE CAMPO" ORGANIZADA POR PRODESAL, S.C.N°8
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-11-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "DÍA DE CAMPO" ORGANIZADA POR PRODESAL, S.C.N°8
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-9-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 ORIENTE N°224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
19558,98
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Alberto
Razón Social
Luis Alberto Briones Araice
R.U.T.
6.729.176-K
Sucursal
Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
TÉ CAJA 100 UNIDADES CLUB
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
AZÚCAR IANSA
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
50201706
Café
2
Unidad
TARRO DE CAFÉ 170 GRS. NESCAFE
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
48101806
Moldes para pasteles o empanadas de uso comercial
2
Unidad
QUEQUE 225 GRS.
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS DE MANTEQUILLA 140 GRS.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
NÉCTAR LIGHT (NARANJA, DURAZNO, FRUTILLA, ETC.) 1,5 LS WATS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
50181901
Pan fresco
2
Unidad
PAN DE MOLDE BLANCO IDEAL
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.260
$ 3.260
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
Unidad
LÁMINAS JAMÓN ACARAMELADO KG.
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.500
$ 36.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS DE CHOCOLATES RELLENAS CON CREMA 120 GRS.
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975
$ 975
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS PARA HELADO ALTEZA 140 GRS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
5
Unidad
SOBRE SABORIZANTE PARA LECHE SABOR CHOCOLATE 700 GRS (MILO)
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.485
$ 18.485
24121803
Latas de bebida
2
Unidad
BEBIDA LIGHT/ZERO 3LTS COCA-COLA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50181901
Pan fresco
10
Unidad
KL. PAN DE HALLULLA
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.470
$ 7.470
50131801
Queso natural
10
Unidad
QUESO LAMINADO 30 LAMINAS 500 GRS.
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.700
$ 22.700
Total Neto
$ 108.360
Descuento
$ 5.418
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.559
TOTAL OC
$ 122.501
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.