Orden de Compra. Nº
4085-1105-SE11
"
MATERIALES FUNCIONAMIENTO PROYECTO (S. OC. 606)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1105-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FUNCIONAMIENTO PROYECTO (S. OC. 606)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
34993,5294117213
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
16
Unidad
MASCARILLAS DESECHABLES BRADD
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.888
$ 1.882
31201606
Calafateos
20
Unidad
SILICONA LIQUIDA GRANDE TORRE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.487
60123001
Figuras de goma Eva
100
Unidad
SET DE GOMA EVA HAND
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.429
60121502
Rotuladores de base disolvente
50
Unidad
PLUMON PERMANENTE ARTEL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.706
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
LAPICES PASTA BIC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44122011
Carpetas para archivos
3
Unidad
CARPETAS CON ACOCLIPS HAND
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44101501
Fotocopiadoras
200
Global
FOTOCOPIAS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
70
Global
IMPRESIONES DIPLOMAS OPALINA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.529
60121116
Papel crepé para manualidades
200
Pliego
PAPEL VOLANTIN HAND
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
14111609
Papel para forrar
50
Pliego
CARTON FORRADO HAND
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Pliego
PAPEL KRAFT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
14121503
Cartulina
100
Pliego
CARTULINAS DE COLORES HAND
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
OFICIO BOREAL
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.429
$ 2.429
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
CARTA BOREAL
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
31201517
Cinta para empaquetar
25
Rollo
CINTA SCOCH GRANDE ANCHO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
Total Neto
$ 184.176
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.994
TOTAL OC
$ 219.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.