Orden de Compra. Nº
4085-1126-SE10
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ACTIVIDAD PROGRAMA CONACE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1126-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
ACTIVIDAD PROGRAMA CONACE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
29430,83990562
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
56
Botella
JUGOS WATTS 1,1/2 LTS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.984
$ 40.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
12
Botella
JUGOS ANDINA 2 LTS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.984
$ 9.983
50201712
Bebidas de Té
8
Caja
TE CLUB 100 BOLSAS
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.312
$ 13.311
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
TORTAS BISCOCHO PARA 20 PERSONAS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
249
Unidad
VASOS PLATICOS DESECHABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.233
$ 4.185
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
12
Unidad
PRIVILEGIOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.976
$ 8.975
50201706
Café
14
Tarro
NESCAFE 170 GRS
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.056
$ 35.059
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
8
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.597
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLATAS ALTEZA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.176
14111705
Servilletas de papel
16
Paquete
SERVILLETAS ELITE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
Total Neto
$ 154.899
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.431
TOTAL OC
$ 184.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.