Orden de Compra. Nº4085-1143-SE10 "MATERIALES ASEO UNIDADES MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1143-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO UNIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 4274,9999145
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA
Razón Social MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA
R.U.T. 10.037.697-0
Sucursal MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1BotellaJABON LIQUIDO 1 LT. "LESANCY"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
12141901
Cloro Cl2Botella CLORO, BOTELLA LT CLORINDA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47121802
Removedores1UnidadLUSTRA MUEBLE, VIRGINIA  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADIOR EN CREMA "CIF"  $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046 $ 1.046
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑOA ASEO "VIRUTEX"  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.294
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDESINFECTANTE "POETT"  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
47131603
Esponjas3UnidadESPONJA DE LOZA "VIRUTEX"  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIA VIDRIOS "TUTTI"  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
53131608
Jabones2UnidadJABON GEL DESINFECTANTE "LESANCY"  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
47131816
Desodorantes3UnidadLYSOFORM  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS "QUIX"  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS PARA BASURA  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1ParGUANTES GOMA "VIRUTEX"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
14111704
Papel higiénico8RolloPEPAL HIGENICO "CONFORT"  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784 $ 1.782
14111703
Toallas de papel2RolloTOALLA PAPEL "NOVA"  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
Total Neto $ 22.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.275
TOTAL OC $ 26.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.