Orden de Compra. Nº
4085-1143-SE10
"
MATERIALES ASEO UNIDADES MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1143-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO UNIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
4274,9999145
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA
Razón Social
MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA
R.U.T.
10.037.697-0
Sucursal
MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Botella
JABON LIQUIDO 1 LT. "LESANCY"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
12141901
Cloro Cl
2
Botella
CLORO, BOTELLA LT CLORINDA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47121802
Removedores
1
Unidad
LUSTRA MUEBLE, VIRGINIA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADIOR EN CREMA "CIF"
$ 1.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.046
$ 1.046
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOA ASEO "VIRUTEX"
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.294
$ 2.294
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
DESINFECTANTE "POETT"
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
47131603
Esponjas
3
Unidad
ESPONJA DE LOZA "VIRUTEX"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS "TUTTI"
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON GEL DESINFECTANTE "LESANCY"
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
47131816
Desodorantes
3
Unidad
LYSOFORM
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS "QUIX"
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
24111503
Bolsas de plástico
2
Paquete
BOLSAS PARA BASURA
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Par
GUANTES GOMA "VIRUTEX"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
14111704
Papel higiénico
8
Rollo
PEPAL HIGENICO "CONFORT"
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.784
$ 1.782
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA PAPEL "NOVA"
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
Total Neto
$ 22.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.275
TOTAL OC
$ 26.775
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.