Orden de Compra. Nº4085-116-SE13 "Materiales para mant. edificaciones."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-116-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mant. edificaciones.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 16110,1410335882
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadLlave bola  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTubos Fluorescentes  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadPartidores  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
39101617
ampolletas de alta presión de sodio8UnidadBallast 36W  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.151
31163215
Perno estriado16UnidadPernos cocina  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 403
39101618
ampolletas de neón1UnidadNeon  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
27112717
Pistolas de calor1UnidadPistola para silicona  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31201606
Calafateos1UnidadSilicona Transparente   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
27111701
Destornilladores1UnidadDestornillar Paleta  $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757 $ 757
27111701
Destornilladores1UnidadDestornillador Cruz  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27112113
Alicates de articulación movible o de ranura1UnidadAlicate  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
46171501
Candados1UnidadCandado lioli  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadAlargador  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
26111702
Pilas alcalinas10UnidadBaterias duracell  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
27112103
Abrazaderas3UnidadAbrazaderas 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
46171501
Candados2UnidadCandados lion  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
40142320
Uniones de tubería3UnidadUnión llave manguera 1/4  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286
26121607
Cable de fibra óptica4Metro LinealMTS. THNN. Nº14  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 773
30171505
Puertas de metal1ParPar pomele 1"  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
Total Neto $ 84.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.110
TOTAL OC $ 100.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.