Orden de Compra. Nº4085-1166-SE11 "MAT. DE CONST. REPARACION COMPLEJO DEP. (S OC 568)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1166-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE CONST. REPARACION COMPLEJO DEP. (S OC 568)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 15551,2605041593
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOLEO TRICOLOR   $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.714 $ 25.714
31211504
Pinturas de cobertura4GalónPASTA MURO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
31211903
Equipo para protección50UnidadMASCARILLAS DESECHABLES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO ANCHO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
31211904
Brochas4UnidadBROCHA EXC. Nº 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
31211904
Brochas4UnidadBROCHA EXC. DE 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
27111902
Limas2UnidadESCOFINA MADERA   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
27112202
Llanas de madera2UnidadLLANA   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613
24121502
Sacos para empaquetado25UnidadSACOS VACIOS   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 5"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211505
Pinturas aceitosas3LitroOLEO TRICOLOR   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE ENVASADO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
31201503
Cintas adhesivas de protección1RolloCINTA MASKING  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 81.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.551
TOTAL OC $ 97.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.