Orden de Compra. Nº
4085-1166-SE11
"
MAT. DE CONST. REPARACION COMPLEJO DEP. (S OC 568)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1166-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE CONST. REPARACION COMPLEJO DEP. (S OC 568)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
15551,2605041593
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
OLEO TRICOLOR
$ 12.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.714
$ 25.714
31211504
Pinturas de cobertura
4
Galón
PASTA MURO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.765
31211903
Equipo para protección
50
Unidad
MASCARILLAS DESECHABLES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO ANCHO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA EXC. Nº 4"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA EXC. DE 2"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
27111902
Limas
2
Unidad
ESCOFINA MADERA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
27112202
Llanas de madera
2
Unidad
LLANA
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.613
24121502
Sacos para empaquetado
25
Unidad
SACOS VACIOS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.361
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVOS DE 5"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31211505
Pinturas aceitosas
3
Litro
OLEO TRICOLOR
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.587
$ 10.588
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
DILUYENTE ENVASADO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Rollo
CINTA MASKING
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
Total Neto
$ 81.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.551
TOTAL OC
$ 97.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.