Orden de Compra. Nº4085-11729-SE08 "SUMINISTRO DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-11729-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 16577,8987758
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162004
Clavos de piedra o bloque150UnidadCLAVOS DE CONCRETOICLAVOS DE CONCRETO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.891
53102102
overol y sobretodo para hombre2UnidadOVEROLESOVEROLES $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101
24121807
Botes de plástico1UnidadBIDONES PLASTICOS DE 10 LTSBIDONES PLASTICOS DE 10 LTS $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas1UnidadFLEXIBLE HI HI 1/2"FLEXIBLE HI HI 1/2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26101809
Freno de motor2UnidadLIQUIDO DE FRENOLIQUIDO DE FRENO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
10171602
Abono potásico1kilogramoSALITRESALITRE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31162904
Grampas de cable metálico0,5kilogramoGRAMPAS DE 11/4GRAMPAS DE 11/4 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 924
31231313
Tubería de plástico50Metro LinealMANGUERA JARDIN 1"MANGUERA JARDIN 1" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE PARALELOCABLE PARALELO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.966
Guantes protectores2ParGUANTES ANTICORTESGUANTES ANTICORTES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
46181504
Guantes protectores4ParGUANTESGUANTES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
Cinta adhesiva aislante eléctrica1RolloHUICHA AISLADORA PLASTICAHUICHA AISLADORA PLASTICA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31152002
Alambre de púas1RolloALAMBRE PUA 140X 100 MTSALAMBRE PUA 140X 100 MTS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
Total Neto $ 87.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.578
TOTAL OC $ 103.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.