Orden de Compra. Nº4085-1174-SE11 "MAT. DE CONST. REPARACION COMP. DEPORT. (S OC 569)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1174-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE CONST. REPARACION COMP. DEPORT. (S OC 569)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 13074,0756302317
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111607
Cal viva3BolsaPINTACAL   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
30103601
Vigas de madera8UnidadLISTONES 2*1  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
53102102
Overol y sobretodo para hombre5UnidadOVEROLES  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA POLI   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
47131615
Escobillones2UnidadBARRE HOJAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31151804
Alambre para grapar0,9kilogramoALAMBRE GALVANIZADO Nº 16  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248
31162003
Clavos de acabado0,5kilogramoCALVOS DE 2 1/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44122107
Grapas0,5kilogramoGRAPAS DE 1"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757 $ 756
11162111
Malla4Metro LinealMALLA HEXAGONAL 1,00 Mts.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
11151510
Fibras vegetales15Metro LinealLIENZA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31151601
Cadenas de seguridad1Metro LinealCADENA GALVANIZADA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES ANTICORTE   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
Total Neto $ 68.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.074
TOTAL OC $ 81.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.