Orden de Compra. Nº4085-1186-SE10 "MATERIALES DE OFICINA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1186-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 15072,268738
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO AUCA  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.882
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO AMERICANO  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES ISOFIT  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
44121802
Líquido corrector10UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUITB PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
14111813
Formularios o libros de correspondencia1UnidadLIBRO ACTA 100M HJS TORRE  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
14111813
Formularios o libros de correspondencia2UnidadLIBRETA CORRESPONDENCIA ORGAREX  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL OFICIO BOREAL  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL CARTA BOREAL  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445
31201517
Cinta para empaquetar10RolloSCOTCH ANCHO TRANSPARENTE, HAND  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
Total Neto $ 79.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.072
TOTAL OC $ 94.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.