Orden de Compra. Nº
4085-1186-SE10
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MATERIALES DE OFICINA DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1186-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
15072,268738
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO AUCA
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.563
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO CARTA
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.882
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO AMERICANO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES ISOFIT
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
LAPIZ CORRECTOR LIQUITB PAPER
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.143
14111813
Formularios o libros de correspondencia
1
Unidad
LIBRO ACTA 100M HJS TORRE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
14111813
Formularios o libros de correspondencia
2
Unidad
LIBRETA CORRESPONDENCIA ORGAREX
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL OFICIO BOREAL
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.286
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL CARTA BOREAL
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.450
$ 23.445
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
SCOTCH ANCHO TRANSPARENTE, HAND
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.513
Total Neto
$ 79.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.072
TOTAL OC
$ 94.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.