Orden de Compra. Nº4085-1218-SE10 "REPARACION Y REMODELACION RECINTOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1218-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y REMODELACION RECINTOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 23570,3774371
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaTORNILLO SOBERBIOS DE 2" C/TAPA (S.OC. Nº 720)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA PLACA DE 0.75 MTS (S.OC. Nº 698)  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA POLI 14202 (S.OC. Nº 698)  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
27111507
Cortadores de metal2UnidadDISCO CORTE METAL RASTA DE 7" (S.OC. Nº 698)  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO TICINO DE 10 AMP (S.OC. Nº 698)  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXC DE 2" (S.OC. Nº 698)  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1TarroPEGAMENTO AGOREX X 0.5 LTS (S.OC. Nº 720)  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
31162001
Puntas0,5kilogramoPUNTA DE 1,1/2" (S.OC. Nº 720)  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 819
31211501
Pinturas al esmalte1LitroESMALTE SINTETICO TRICOLOR (S.OC. Nº 698)  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICO SUELTO (S.OC. Nº 698)  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
11121611
Tablero de partículas35Metro LinealTAPACANTO AUCALIPTUS DE 20 M/M (S.OC. Nº 720)   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.294
11121611
Tablero de partículas3PlanchaMASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS DE 150X2.40X20 M/M (S.OC. Nº 720)  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.025
11121611
Tablero de partículas2PlanchaCHOLGUAN 150X2.40X20 M/M (S.OC. Nº 720)  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
Total Neto $ 124.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.570
TOTAL OC $ 147.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.