Orden de Compra. Nº
4085-1236-SE11
"
MAT. CONSTRUCCION REPARACION ESTADIO (S OC 586)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1236-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MAT. CONSTRUCCION REPARACION ESTADIO (S OC 586)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
81508,4033611526
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
27111909
Espátulas
6
Unidad
ESPATULAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
47131605
Cepillos de limpieza
5
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.303
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
BALDE CONCRETERO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
46181503
Trajes de trabajo protectores
10
Unidad
ABRIGOS DE PVC
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.815
53102102
Overol y sobretodo para hombre
25
Unidad
OVEROLES
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.550
$ 136.555
53111601
Zapatos de hombre
5
Par
ZAPATOS DE SEGURIDAD
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.935
$ 81.933
46181504
Guantes protectores
40
Par
GUANTES DESCARNE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.933
46181504
Guantes protectores
45
Par
GUANTES ANTICORTE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
46181504
Guantes protectores
30
Par
GUANTES DE GOMA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.773
46181504
Guantes protectores
15
Par
GUANTES DE CUERO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.210
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DE CABRITILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
Total Neto
$ 428.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.508
TOTAL OC
$ 510.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.