Orden de Compra. Nº4085-1236-SE11 "MAT. CONSTRUCCION REPARACION ESTADIO (S OC 586)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1236-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCION REPARACION ESTADIO (S OC 586)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 81508,4033611526
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6UnidadESCOBILLON CLORINDA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
27111909
Espátulas6UnidadESPATULAS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadESCOBILLAS DE ACERO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDE CONCRETERO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
46181503
Trajes de trabajo protectores10UnidadABRIGOS DE PVC   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
53102102
Overol y sobretodo para hombre25UnidadOVEROLES   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.550 $ 136.555
53111601
Zapatos de hombre5ParZAPATOS DE SEGURIDAD   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.935 $ 81.933
46181504
Guantes protectores40ParGUANTES DESCARNE   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.933
46181504
Guantes protectores45ParGUANTES ANTICORTE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES DE GOMA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773
46181504
Guantes protectores15ParGUANTES DE CUERO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.210
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE CABRITILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
Total Neto $ 428.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.508
TOTAL OC $ 510.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.