Orden de Compra. Nº4085-1237-SE10 "MATERIALES OFICINA FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1237-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 12108,9073793
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2CajaACOCLIP HAND  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES TORRE 1000 UN  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
44122104
Clips para papel1CajaCLIPS TORRE 100 UNS  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
44121615
Corcheteras2UnidadCORCHETERA AUCA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
44122011
Carpetas para archivos2UnidadCARPETAS CARTON HAND  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121706
Lápices de madera1UnidadLAPIZ MADERA FABER  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101 $ 101
60121535
Goma de borrar1UnidadGOMA BORRAR FACTIS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
44122019
Cajas de archivo o accesorios50UnidadCAJAS ARCHIVO S/M  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.050 $ 18.067
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA EMBALAJE SELLO CINTA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
44122001
Archivadores de fichas16UnidadARCHIVADORES AUCA LOMO ANCHO OFICIO   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.790
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES CARTA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA CASIO MX 125  $ 4.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.479 $ 4.479
44101801
Calculadoras o accesorios2UnidadCALCULADORAS CASIO HL 820  $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.639
44121611
Perforadoras3UnidadPERFORADORA AUCA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.714
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA PUNTA GRUESA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44121701
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ PASTA PILOT  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44122001
Archivadores de fichas2PaqueteSEPARADORES DE ARCHIVADORES OFICIO HAND  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
12171703
Tintas1FrascoTINTA STEPHENS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
Total Neto $ 63.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.109
TOTAL OC $ 75.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.