Orden de Compra. Nº
4085-1238-SE11
"
PINTURA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 584)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1238-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
PINTURA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 584)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
91627,8991594146
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.060
$ 147.059
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
OLEO TRICOLOR BLANCO
$ 14.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.900
$ 72.899
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
OLEO SOQUINA VERDE
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.488
$ 58.487
27111716
Llave Torx
1
Unidad
DADO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLOS CHIPORRO NATURAL
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.891
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS EXC. Nº 3
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHAS EXC. Nº 4
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.126
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS EXC. Nº 2
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
BRASSO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
27111708
Llaves para tubos
1
Unidad
LLAVE P Y C Nº 10
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487
$ 487
31211604
Diluyentes para pinturas
6
Litro
AGUARRAS ENV.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.059
31201516
Cinta reflectiva
2
Rollo
CINTA PELIGRO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31211506
Pinturas de látex
8
Tineta
LATEX PRAGA
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.120
$ 134.118
Total Neto
$ 482.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.628
TOTAL OC
$ 573.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.