Orden de Compra. Nº
4085-1239-SE11
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MATERIALES PARA PINTAR COMP. DEPORT. (S OC 583)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1239-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PINTAR COMP. DEPORT. (S OC 583)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
22127,016806693
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
OLEO SOQUINA VERDE
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTETICO NARANJA
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.706
$ 14.706
30111607
Cal viva
2
Bolsa
PINTACAL
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS EXC. Nº 4
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS EXC. Nº 3
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA 2010
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS EXC. Nº 2
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
23131507
Tela para lijar
6
Unidad
LIJAS DE FIERRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLOS CHIPORRO NATURAL
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
31211901
Paños para herramientas
2
kilogramo
HUAIPE BLANCO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
13111016
Polietileno
5,35
kilogramo
POLIETILENO NEGRO
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.342
$ 10.340
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
6
Litro
DILUYENTE DUCO ENVASADO
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.479
Total Neto
$ 116.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.127
TOTAL OC
$ 138.585
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.