Orden de Compra. Nº4085-1239-SE11 "MATERIALES PARA PINTAR COMP. DEPORT. (S OC 583)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1239-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTAR COMP. DEPORT. (S OC 583)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 22127,016806693
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO SOQUINA VERDE   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO NARANJA   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
30111607
Cal viva2BolsaPINTACAL   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS EXC. Nº 4  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS EXC. Nº 3  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA 2010  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS EXC. Nº 2  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
23131507
Tela para lijar6UnidadLIJAS DE FIERRO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadESCOBILLAS DE ACERO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
31211901
Paños para herramientas2kilogramoHUAIPE BLANCO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
13111016
Polietileno5,35kilogramoPOLIETILENO NEGRO   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.342 $ 10.340
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6LitroDILUYENTE DUCO ENVASADO  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.479
Total Neto $ 116.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.127
TOTAL OC $ 138.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.