Orden de Compra. Nº4085-1256-SE10 "CONST Y REP ESTADIO APORTE P.G.E."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1256-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra CONST Y REP ESTADIO APORTE P.G.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 28163,1089955
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111603
Cal hidráulica2SacoCAL HIDRAULICA ROMERAL  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ CERECITA  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
27112801
Brocas1UnidadBROCA DE MADERA DE 1/4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161807
Golillas planas30UnidadGOLILLA DE PRESION DE 5/16"  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ NATURAL CERECITA  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
23131507
Tela para lijar2PliegoLIJA MADERA  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1BolsaPEGAMENTO DE CERAMICA BEKRON  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
25172104
Cinturones de seguridad1UnidadMOSQUETON ALUMINIO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211701
Esmaltes2GalónANTICORROSIVO CERESITA VERDE  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
27112801
Brocas1UnidadBROCA METAL DE 9 M/M  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE ESPONJA  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
27111507
Cortadores de metal2DiscoDISCO CORTE METAL RASTA DE 7"  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
31211701
Esmaltes1LitroANTICORROSIVO CERESITA VERDE  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
30111601
Cemento5BolsaCEMENTO BIO BIO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadESMALTE SINTETICO CERECITA 1 LT  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
27111507
Cortadores de metal4DiscoCORTE METAL KRONENFLEX DE 7"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
31161620
Pernos de cabeza hexagonal120UnidadPERNOS COCHE DE 5/16X2,1/2" C/TUERCA Y GOLILLA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS EXC DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
27112801
Brocas1UnidadBROCA METAL DE 6"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS EXC DE 2"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 148.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.163
TOTAL OC $ 176.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.