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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-1278-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA POSTA LA QUINTA S.C.N°122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-3-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
926,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad | SILICONA BLANCA 300 ML | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | kilogramo | CLAVOS DE 4" | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | kilogramo | CLAVOS DE 2 1/2" | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | kilogramo | CLAVOS DE ZINC | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.681
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$ 1.681
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Total Neto
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$ 4.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 926
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$ 5.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.