Orden de Compra. Nº4085-13-SE11 "MATERIALES OFICINA DE PARTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-13-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DE PARTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 6598,9074572
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL OFICIO EQUALIT  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.286
44122001
Archivadores de fichas16UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO, AUCA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.790
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS SIMPLES, BUHO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTAGEL PILOT NEGRO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
60121502
Rotuladores de base disolvente3UnidadPLUMONES PERMANENTE ARTEL  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
44122010
Divisores2PaqueteSEPARADOR OFICIO  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
44111506
Taco calendario2UnidadTACO CALNDARIO 2011 RHEIN  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
44122103
Corchetes2CajaCORCHETES 26/6 TORRE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44122019
Cajas de archivo o accesorios1UnidadCAJA ARCHIVO PRISA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
Total Neto $ 34.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.599
TOTAL OC $ 41.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.