Orden de Compra. Nº
4085-13-SE11
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MATERIALES OFICINA DE PARTES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-13-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA DE PARTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
6598,9074572
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
PAPEL OFICIO EQUALIT
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.287
$ 7.286
44122001
Archivadores de fichas
16
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO, AUCA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.784
$ 14.790
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS SIMPLES, BUHO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ TINTAGEL PILOT NEGRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
60121502
Rotuladores de base disolvente
3
Unidad
PLUMONES PERMANENTE ARTEL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
44122010
Divisores
2
Paquete
SEPARADOR OFICIO
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 471
44111506
Taco calendario
2
Unidad
TACO CALNDARIO 2011 RHEIN
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
44122103
Corchetes
2
Caja
CORCHETES 26/6 TORRE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
44122019
Cajas de archivo o accesorios
1
Unidad
CAJA ARCHIVO PRISA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
Total Neto
$ 34.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.599
TOTAL OC
$ 41.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.