Orden de Compra. Nº4085-1327-SE13 "MATERIALES PARA PERSONAL PGE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1327-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PERSONAL PGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 98624,3697477261
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312502
Fajas de sujeción abdominal15UnidadFAJA LUMBAR  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.160
27112004
Palas10UnidadPALAS PLASTICAS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES MUNICIPALES.  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.109
27112010
Horquetas4UnidadHORQUETAS CON MANGO  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
27112003
Rastrillos4UnidadRASTRILLO CON MANGO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
27112003
Rastrillos6UnidadBARRE HOJAS PLÁSTICOS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
53102503
Sombreros25UnidadGORROS LEGIONARIOS.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.775 $ 36.765
31211903
Equipo para protección25UnidadANTIPARRAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
53131609
Protector solar10UnidadBLOQUEADORES DE LITRO  $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950
46181531
Ropa reflectante o accesorios25UnidadCHALECOS REFLECTANTES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.521
40142121
Carretes de manguera100Metro LinealMETROS MANGUERA JARDIN 3/4 EXTRA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.218
46181504
Guantes protectores60ParGUANTES GOMA LANA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.899
46181504
Guantes protectores25ParGUANTES LATEX  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.575 $ 24.580
46181504
Guantes protectores25ParGUANTES DE CUERO BLANCO.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.925 $ 39.916
46181504
Guantes protectores60ParGUANTES ANTICORTE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.899
Total Neto $ 519.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.624
TOTAL OC $ 617.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.