Orden de Compra. Nº
4085-1358-SE10
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ALIMENTOS PARA INTERNOS CARCEL LINARES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1358-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA INTERNOS CARCEL LINARES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
16573,1090221
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
3
Botella
BEBIDAS CCU (3LTS)
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
50202306
Refrescos
3
Unidad
COCA COLA DE 3 LTS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
53131608
Jabones
26
Unidad
JABON LUX
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
47131816
Desodorantes
26
Unidad
DESODORANTE MATCH
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.424
$ 21.412
50181906
Pan en conserva
8
Unidad
PAN PASCUA IDEAL
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.768
$ 11.765
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS PLASTICOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.008
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
26
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.896
$ 12.891
50201710
Té de hierbas
26
kilogramo
YERBA MATE DE 1/2 KL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.748
$ 20.756
14111704
Papel higiénico
7
Paquete
PAPEL HIGENICO PREFERIDA (4UND)
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.645
$ 1.647
52152004
Platos domésticos
3
Paquete
PLATOS PLASTICOS (20 UN C/U)
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
14111705
Servilletas de papel
7
Paquete
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.647
Total Neto
$ 87.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.573
TOTAL OC
$ 103.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.