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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-1369-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINSITRO DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-11194-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
28252,5207364 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 40 | Bolsa | CEMENTO POLPAICO (S.OC. Nº 877) | |
$ 3.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.400
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$ 129.412
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31162003
| Clavos de acabado | 6 | kilogramo | CLAVOS DE 2,1/2" (S.OC. Nº 882) | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.056
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$ 7.059
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | kilogramo | CLAVOS DE 3" (S.OC. Nº 882) | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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27111909
| Espátulas | 1 | Unidad | ESPATULA CHICA (S.OC. Nº 882) | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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46181504
| Guantes protectores | 3 | Par | GUANTES ANTICORTE (S.OC. Nº 882) | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.394
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$ 2.395
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23153313
| Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria | 1 | Unidad | DISCO CORTE METAL DE 4,1/2" (S.OC. Nº 882) | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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31161508
| Tornillos para madera | 210 | Unidad | TORNILLO MADERA DE 10 m/m X 1,1/4" (S.OC. Nº 882) | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.140
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$ 7.059
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Total Neto
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$ 148.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.253
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$ 176.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.