Orden de Compra. Nº4085-14-SE11 "MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE SECPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-14-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE SECPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 5190,6974
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos1CajaACCO CLIP HAND  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44122104
Clips para papel1CajaCAJA CLIP GRANDE TORRE  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513 $ 513
44112005
Agendas1UnidadAGENDA EJECUTIVA ISOFIT  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
43202001
Discos compactos (CD)5UnidadCD MASTER G  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545 $ 546
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)5UnidadDVD CURSOR  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 756
43232503
Corrector ortográfico2UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
44111506
Taco calendario4UnidadTACO CALENDARIO  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadPOS IT CENTRUM  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
14111530
Notas de papel autoadhesivo2UnidadPOS IT CENTRUM  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA ROJO, AZUL Y NEGRO (2 DE CADA COLOR)  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH CHICO SELLOCINTA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES AUCA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
44122010
Divisores3UnidadSEPARADORES MARCA HAND  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 706
44122018
Lengüetas o encartes de archivos3UnidadLOMOS PARA ARCHVADOR PRISA  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587 $ 1.588
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES CARTA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 841
Total Neto $ 27.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.191
TOTAL OC $ 32.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.