Orden de Compra. Nº4085-1420-SE11 "MATERIALES REPARACION RECINTOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1420-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION RECINTOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 10641,5964978
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191504
Teléfonos fijos2UnidadCABLES TELEFONICOS DE 5 MTS C/CONECTOR  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
23171620
Mandriles1UnidadMANDRIL 3/8 TALADRO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES CABRITILLA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31211904
Brochas3UnidadBROCHA EXC 1"  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
46181504
Guantes protectores3ParGUANTES GOMA LANA 1"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
27111605
Picos2UnidadMANGOS PARA PICOTAS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
41112404
Reguladores de presión1AmpollaREGULADOR DE PRESION VAREM DE 0.5 A 1.5 HP  $ 37.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.731 $ 37.731
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO DE PVC HIDRAULICO 63 M/M  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
Total Neto $ 56.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.642
TOTAL OC $ 66.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.