Orden de Compra. Nº
4085-155-SE12
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MATERIALES ASEO MANTENCION PISCINA(S OC 22)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-155-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO MANTENCION PISCINA(S OC 22)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
13849,2436974469
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Botella
CIF
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
CLORO GEL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Botella
CLORO PURO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
GUANTES QUIRURGICOS
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Lata
LYSOFORM
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
47121605
Limpiadores de suelo
10
Lata
POET LYSOL
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
47131502
Paños de limpieza
18
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.928
$ 8.924
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑOS DE PISO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.261
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
CUADERNO CHICO 100 HJS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
PAPELEROS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.126
31211910
Mitones
5
Par
GUANTES LATEX
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
14111704
Papel higiénico
12
Rollo
PAPEL HIGENICO CONFORT
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Total Neto
$ 72.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.849
TOTAL OC
$ 86.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.