Orden de Compra. Nº
4085-1679-SE11
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MATERIALES OFICINA OMIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1679-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
48293,8475538
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
3
Cartucho
TINTA LEXMARK 23
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.118
$ 44.118
44103105
Cartuchos de tinta
3
Cartucho
TINTA LEXMARK 24
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.161
$ 49.160
44103105
Cartuchos de tinta
12
Cartucho
TINTA EPSON TX320F (3 C/U)
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.324
$ 39.328
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES OFICIO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.941
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES CARTA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1620
Unidad
FOTOCOPIAS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.540
$ 27.227
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
LAPIZ GEL BIC DIPLOMAS
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161
$ 161
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
CUADERNOS DOBLEZ 60 HJS COLON
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.891
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETAS CON ACOCLIP HAND
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ BIC
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.765
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES AMERICANOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
PAPEL OFICIO BOREAL
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.574
$ 14.571
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
PAPEL CARTA BOREAL
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.070
$ 14.067
Total Neto
$ 254.178
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.294
TOTAL OC
$ 302.472
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.