Orden de Compra. Nº4085-1679-SE11 "MATERIALES OFICINA OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1679-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 48293,8475538
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3CartuchoTINTA LEXMARK 23  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.118 $ 44.118
44103105
Cartuchos de tinta3CartuchoTINTA LEXMARK 24  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.160
44103105
Cartuchos de tinta12CartuchoTINTA EPSON TX320F (3 C/U)  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.324 $ 39.328
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES OFICIO  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES CARTA  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1620UnidadFOTOCOPIAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.227
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ GEL BIC DIPLOMAS  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161 $ 161
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNOS DOBLEZ 60 HJS COLON  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.891
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS CON ACOCLIP HAND  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ BIC  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES AMERICANOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaPAPEL OFICIO BOREAL  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574 $ 14.571
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaPAPEL CARTA BOREAL  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.067
Total Neto $ 254.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.294
TOTAL OC $ 302.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.