Orden de Compra. Nº4085-1709-SE11 "MATERIALES REPARACIONES INMUEBLES MUNIC. (S OC 778"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1709-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES INMUEBLES MUNIC. (S OC 778
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 12937,5630251985
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLOS LIZCAL CHIPORRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX TRICOLOR   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.152 $ 20.151
12141721
Hierro Fe2BarraFE ESTRIADO DE 16 MM.  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
30111601
Cemento5BolsaCEMENTO POLPAICO   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595 $ 16.597
15121805
Pasta anti soldadura1CajaPASTA SOLDAR   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR UYUSTOOLS DE 3 MTS.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS EXC DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
42241811
Fajas para hernia1UnidadFAJA LUMBAR   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
11121801
Cáñamo1OvilloCAÑAMO PLASTICO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES SOLDADOR  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
46181504
Guantes protectores4ParGUANTES GOMA LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
31161601
Pernos de anclaje2JuegoPERNOS DE ANCLAJE WC  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
Total Neto $ 68.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.938
TOTAL OC $ 81.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.