Orden de Compra. Nº
4085-1709-SE11
"
MATERIALES REPARACIONES INMUEBLES MUNIC. (S OC 778
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1709-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACIONES INMUEBLES MUNIC. (S OC 778
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
12937,5630251985
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad no definida
RODILLOS LIZCAL CHIPORRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
LATEX TRICOLOR
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.152
$ 20.151
12141721
Hierro Fe
2
Barra
FE ESTRIADO DE 16 MM.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
30111601
Cemento
5
Bolsa
CEMENTO POLPAICO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.595
$ 16.597
15121805
Pasta anti soldadura
1
Caja
PASTA SOLDAR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA DE MEDIR UYUSTOOLS DE 3 MTS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS EXC DE 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
42241811
Fajas para hernia
1
Unidad
FAJA LUMBAR
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
11121801
Cáñamo
1
Ovillo
CAÑAMO PLASTICO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
46181504
Guantes protectores
1
Par
GUANTES SOLDADOR
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
46181504
Guantes protectores
4
Par
GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
31161601
Pernos de anclaje
2
Juego
PERNOS DE ANCLAJE WC
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.933
Total Neto
$ 68.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.938
TOTAL OC
$ 81.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.