Orden de Compra. Nº
4085-171-SE11
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MATERIALES OFICINA FINANZAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-171-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
10992,8570332
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
8
Caja
CORCHETES TORRE 26/6 1000 UN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad
LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286
$ 286
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
LAPIZ TINTA NEGRO 0.7 PILOT
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADORES LOMO ANCHO, OFICIO, TORRE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
14111813
Formularios o libros de correspondencia
1
Unidad
LIBRO CORRESPONDENCIA REHIN
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
44111616
Separadores de talones
1
Paquete
SEPARADORES DE ARCHIVAVDORES RHEIN
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
44122001
Archivadores de fichas
1
Paquete
LOMOS ARCHIVADORES REHIN
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL OFICIO BOREAL
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.286
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL CARTA BOREAL
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.450
$ 23.445
31201517
Cinta para empaquetar
4
Rollo
SCOTCH CHICO ANCHO REHIN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
Total Neto
$ 57.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.993
TOTAL OC
$ 68.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.