Orden de Compra. Nº4085-171-SE11 "MATERIALES OFICINA FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-171-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 10992,8570332
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes8CajaCORCHETES TORRE 26/6 1000 UN  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ TINTA NEGRO 0.7 PILOT  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO, OFICIO, TORRE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
14111813
Formularios o libros de correspondencia1UnidadLIBRO CORRESPONDENCIA REHIN  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44111616
Separadores de talones1PaqueteSEPARADORES DE ARCHIVAVDORES RHEIN  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
44122001
Archivadores de fichas1PaqueteLOMOS ARCHIVADORES REHIN  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL OFICIO BOREAL  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL CARTA BOREAL  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445
31201517
Cinta para empaquetar4RolloSCOTCH CHICO ANCHO REHIN  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 57.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.993
TOTAL OC $ 68.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.