Orden de Compra. Nº
4085-1713-SE11
"
MATERIALES ASEO COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 785)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1713-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 785)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
37800,4201680068
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
15
Botella
CIF
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.017
47131803
Desinfectantes domésticos
25
Botella
CLORO GEL LITRO
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.588
12161902
Detergentes surfactantes
10
Botella
POET 900 CC.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
12161902
Detergentes surfactantes
20
Caja
DETERGENTE OMO CHICO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Lata
INGENIX DESINFECTANTE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.360
$ 23.361
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad
PAÑOS ULTRA ABSORBENTE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.109
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLONES MANLAC
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.303
47131801
Limpiadores de suelos
50
Unidad
VIRUTILLAS Nº 2
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.521
24111503
Bolsas de plástico
50
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70*90
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.588
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Paquete
PASTILLAS PATO PURIFIC
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.882
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
CONFORT ELITE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
Total Neto
$ 198.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.800
TOTAL OC
$ 236.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.