Orden de Compra. Nº4085-1720-SE11 "MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL (S OC 898)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1720-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL (S OC 898)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 17569,4117646658
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121503
Cajas para empaquetado2CajaCAJAS DE ARCHIVO REHIN   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613
44122016
Sujeta documentos2CajaDOBLE CLIPS TORRE  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadRESMA CARTA BOREAL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.067
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadRESMA OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574 $ 14.571
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA COLON   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA COLON CON CORCHETES   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
27112809
Portaútiles1UnidadPORTA SCOTCH SELLOFICE CON SCOTCH   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
27112809
Portaútiles1UnidadPORTA TACO CALENDARIO HAND   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
44111506
Taco calendario1UnidadTACO CALENDARIO BUHO   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
27112809
Portaútiles1UnidadPORTA CLIPS+ CAJA CLIPS TORRE   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
44111509
Portalápiz1UnidadPORTA LAPICES HAND   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADOR OFICIO AUCA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
44122017
Carpetas colgantes o accesorios65UnidadCARPETAS COLGANTES BUHO PLASTICAS   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.025 $ 12.017
44122011
Carpetas para archivos65UnidadCARPETAS PLASTICAS HAND   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTICAS HAND CON ACCO-CLIPS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNO OFICIO REHIN   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
14111514
Bloques para mensajes2UnidadBLOCK APUNTES COLON ESCOLAR   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices6UnidadLAPIZ PASTA BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADORES SELLOBOS   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
27112809
Portaútiles6UnidadPORTA MINAS PENTEL CON MINAS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
Total Neto $ 92.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.569
TOTAL OC $ 110.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.