Orden de Compra. Nº4085-1737-SE11 "COLACION ARTISTAS PARTICIPANTES TELETON (S OC 889)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1737-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COLACION ARTISTAS PARTICIPANTES TELETON (S OC 889)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 19801,512605019
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos200UnidadTAPADITOS RELLENOS (JAMON-QUESO)  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
50202311
Bebidas7BotellaBEBIDAS 3 LTS COCA-COLA   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.764 $ 8.765
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJUGOS WATTS 1 1/2 LTS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
50202301
Agua1BotellaVITAL 1 1/2 LTS.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
50202301
Agua5BotellaVITAL 1/2 LTS.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50202311
Bebidas2BotellaBEBIDAS 1/2 LTS. COCA-COLA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIENICO FAVORITA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETAS ELITE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6PackLAY`S TARRO   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.034
50181905
Galletas dulces o pastelitos9BolsaGALLETAS CRIOLLITAS   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS KUKY   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5BolsaBOLSAS FRUGELE  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.697
50202302
Hielo2BolsaHIELO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1BolsaDULCES FRUNA   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
50202311
Bebidas14BotellaBEBIDAS 1 1/2 LTS COCA-COLA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.647
Total Neto $ 104.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.802
TOTAL OC $ 124.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.