Orden de Compra. Nº
4085-1737-SE11
"
COLACION ARTISTAS PARTICIPANTES TELETON (S OC 889)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1737-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
COLACION ARTISTAS PARTICIPANTES TELETON (S OC 889)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
19801,512605019
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos
200
Unidad
TAPADITOS RELLENOS (JAMON-QUESO)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
50202311
Bebidas
7
Botella
BEBIDAS 3 LTS COCA-COLA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.764
$ 8.765
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Botella
JUGOS WATTS 1 1/2 LTS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
50202301
Agua
1
Botella
VITAL 1 1/2 LTS.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
50202301
Agua
5
Botella
VITAL 1/2 LTS.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
50202311
Bebidas
2
Botella
BEBIDAS 1/2 LTS. COCA-COLA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111704
Papel higiénico
2
Paquete
PAPEL HIGIENICO FAVORITA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
SERVILLETAS ELITE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
6
Pack
LAY`S TARRO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.034
50181905
Galletas dulces o pastelitos
9
Bolsa
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.464
$ 4.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS KUKY
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Bolsa
BOLSAS FRUGELE
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.695
$ 3.697
50202302
Hielo
2
Bolsa
HIELO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Bolsa
DULCES FRUNA
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454
$ 454
50202311
Bebidas
14
Botella
BEBIDAS 1 1/2 LTS COCA-COLA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.648
$ 11.647
Total Neto
$ 104.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.802
TOTAL OC
$ 124.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.