Orden de Compra. Nº
4085-1814-SE11
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MATERIALES PARA AREAS VERDES (S OC 824)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1814-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA AREAS VERDES (S OC 824)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
27230,67226883
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS ODIS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADO ODIS GRANDE
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.294
21101801
Aspersores
6
Unidad
ASPERSOR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
11162111
Malla
5
Metro Cuadrado
MALLA RACHEL NEGRA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.563
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA 5 MTS.
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES CABRITILLA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
31201516
Cinta reflectiva
2
Rollo
CINTA PELIGRO 5 KGM.
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
11162111
Malla
7
Metro Cuadrado
MALLA RACHEL BICOLOR
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.473
$ 11.471
30111601
Cemento
2
Bolsa
CEMENTO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.639
27112004
Palas
6
Unidad
PALAS PARA LA BASURA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
27112003
Rastrillos
4
Unidad
BARREHOJAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
Total Neto
$ 143.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.231
TOTAL OC
$ 170.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.