Orden de Compra. Nº4085-1814-SE11 "MATERIALES PARA AREAS VERDES (S OC 824)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1814-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AREAS VERDES (S OC 824)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 27230,67226883
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados2UnidadCANDADOS ODIS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON CLORINDA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
46171501
Candados3UnidadCANDADO ODIS GRANDE   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
21101801
Aspersores6UnidadASPERSOR   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
11162111
Malla5Metro CuadradoMALLA RACHEL NEGRA   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA 5 MTS.  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES CABRITILLA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
31201516
Cinta reflectiva2RolloCINTA PELIGRO 5 KGM.  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
11162111
Malla7Metro CuadradoMALLA RACHEL BICOLOR   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.473 $ 11.471
30111601
Cemento2BolsaCEMENTO   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
27112004
Palas6UnidadPALAS PARA LA BASURA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
27112003
Rastrillos4UnidadBARREHOJAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
Total Neto $ 143.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.231
TOTAL OC $ 170.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.