Orden de Compra. Nº4085-1857-SE11 "MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 838)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1857-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 838)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 33722,6050419554
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje2UnidadPERNOS 3/8 * 1/2 C/TYG  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
27112011
Mangas de herramientas2UnidadMANGOS PARA PALAS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
27112004
Palas2UnidadPALAS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
56101601
Paraguas para el exterior10UnidadPARAGUAS   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
26111722
Adaptador de batería o accesorios1UnidadADAPTADOR DE LLAVE   $ 28.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
23131703
Discos de cabbing5UnidadDISCO CORTE FE 7"  $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.076
23171509
Soldadura6kilogramoSOLDADURA 1/8  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
11162111
Malla10Metro CuadradoMALLA RACHEL BICOLOR 4,20  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387
46181504
Guantes protectores6ParGUANTES DE GOMA LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1TuboPOXIPOL  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 177.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.723
TOTAL OC $ 211.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.