Orden de Compra. Nº
4085-1857-SE11
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MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 838)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1857-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 838)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
33722,6050419554
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
PERNOS 3/8 * 1/2 C/TYG
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
27112011
Mangas de herramientas
2
Unidad
MANGOS PARA PALAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
27112004
Palas
2
Unidad
PALAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.697
56101601
Paraguas para el exterior
10
Unidad
PARAGUAS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.620
$ 54.622
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.059
26111722
Adaptador de batería o accesorios
1
Unidad
ADAPTADOR DE LLAVE
$ 28.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad
DISCO CORTE FE 7"
$ 7.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.075
$ 39.076
23171509
Soldadura
6
kilogramo
SOLDADURA 1/8
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
11162111
Malla
10
Metro Cuadrado
MALLA RACHEL BICOLOR 4,20
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.387
46181504
Guantes protectores
6
Par
GUANTES DE GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.790
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Tubo
POXIPOL
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
Total Neto
$ 177.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.723
TOTAL OC
$ 211.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.