Orden de Compra. Nº4085-193-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-67-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-193-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-67-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-506 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación Calle 1 Sur entre 1 y 2 Oriente.
Comuna Longaví
Impuesto 257165
Dirección de Envío de la Factura Calle 1 Sur entre 1 y 2 Oriente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Escanilla spa
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA
R.U.T. 77.058.067-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Escanilla spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101618
ampolletas de neón12UnidadAMPOLLETA H4 12V  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
39101618
ampolletas de neón12UnidadAMPOLLETA H7 12V  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39101610
ampolletas de filamento6Unidadampolleta turboled H-7 12v  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
39101618
ampolletas de neón6Unidadampolleta turboled h 12v  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
44121713
Plumillas10UnidadPLUMILLA CAMIONETA  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
40161527
Kits de reparación de filtros9UnidadKIT DE FILTROS MAXUS T60 8COMBUSTIBLE,ACEITE, AIRE Y POLEN  $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.100 $ 629.100
40161527
Kits de reparación de filtros6UnidadKIT DE FILTROS MAXUS T60 8 (FILTROS DE ACEITE, AIRE Y POLEN)  $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.400 $ 359.400
Total Neto $ 1.353.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.165
TOTAL OC $ 1.610.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.